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内部审计资料清单(2)

来源:京审 作者:李老师 点击: 时间:2010-01-26 14:15

       24、清产核资专项审计报告
               说明:内审期间内
       25、财务会计制度及相关内部控制制度 
               说明:含企业会计制度、会计核算办法、内部管理制度
       26、关联方关系及其交易情况、会计政策变更、会计估计变更及原因说明
       27、单位组织结构框架图
       28、股东会、董事会重大决议等文件,重大诉讼、重大违纪事项、重要会议记录
               说明:内审期内
       29、上级部门对企业检查的处理、通知文件
   其他备 查 类 资 料
       30、其他重要经济合同 
               说明:含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术等
       31、工程承包合同
       32、招投标文件
       33、总、分包合同
       34、工程预算及决算书
       35、转让房地产有关资料
               说明:商品房销售合同副本、工程施工结算单等
       36、销售情况汇总表
       37、涉及收入、成本的所有合同
       38、房屋销售明细清单 

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